Samenkracht en burgerparticipatie
Jongerenvisie Kom Ens
De jongerenvisie die door en voor jongeren opgesteld is heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. In verschillende snelheden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Kom Ens is ontstaan om meer te organiseren voor en door jongeren. Die activiteiten lopen en de insteek is om dit te continueren en mogelijk uit te breiden. Daarnaast zijn we bezig met het onderzoeken van concrete mogelijkheden om een jongerenspot in Stein te openen met onder andere ontmoeten als doel. Vooralsnog hebben we nog geen geschikte en haalbare locatie gevonden, wel lopen er een aantal mogelijkheden die momenteel onderzocht worden. Doordat het allerminst zeker is dat we hier in 2024 invulling aan kunnen gaan geven willen we het beschikbare geld graag doorschuiven naar 2025. Dat levert ons slagkracht op indien zich een mooie mogelijkheid voordoet. Daarnaast willen we kijken naar uitbreiding van activiteiten voor jongeren (o.a. via Kom Ens) en naar mogelijkheden binnen het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De verwachting is dat in 2025 meer concreet gaat worden (ontmoetingsplek, activiteiten etc.) en dus ook meer aanspraak gemaakt gaat worden op budget. De resterende middelen van 2024 (€ 50.000) worden doorgeschoven naar 2025 om de uitvoering voort te zetten.
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine
Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 61 per gerealiseerde gemeentelijke opvang per dag. Op basis hiervan hebben we een voorschot ontvangen van € 1.814.050. De verwachte uitgaven voor 2024 bedragen € 500.000, dit resulteert in een voordeel van 1.3 miljoen.
Financiele gezondheid
Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid in 2022, 2023, 2024 en 2025. In 2024 lag de focus op het versterken van de basis bij team Schuldhulpverlening & Budgetbeheer, waar een deel van deze middelen aan besteed zijn. Ook is er een groter beroep gedaan op de minimaregelingen, ten opzichte van het jaar ervoor.
Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor 2023 en 2024, te weten € 110.000, door te schuiven naar 2025.
Informele zorg
In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. In 2024 is het plan van aanpak Informele Zorg vastgesteld dat richting geeft aan de besteding van deze middelen. Besteding van deze middelen wordt voorbereid in Q4 2024 waarbij er duiding wordt gegeven aan de te besteden middelen voor mantelzorg. De daadwerkelijke besteding vindt plaats vanaf 2025. Om die reden stellen we voor de niet-bestede middelen uit 2023 en 2024 (€ 100.000) niet vrij te laten vallen en door te schuiven naar 2025.
Netwerkontwikkeling vrijwilligersvereniging
Via Vidar in de Wijk hebben we in 2024 pilots gedaan om de koppeling te leggen tussen deelnemers van Vidar en vrijwillgerswerk bij verenigingen. Hieraan geven we in 2025 een vervolg en waar mogelijk breiden we dit uit. We stellen voor het hiervoor gereserveerde budget (€ 49.000) over te hevelen naar 2025.
Beleid welzijnsaccommodaties
Voor de evaluatie van het accommodatiebeleid staat voor 2024 € 25.000 gereserveerd. Die reservering schuiven we door naar 2025. De uitgaven aan de energie onderzoeksbureaus vallen binnen provinciale bijdragen en komen niet voor rekening van de gemeente. Andere uitgaven zijn niet aan de orde geweest. Mogelijk volgt in 2025 nog een extra uitgave voor de evaluatie van het accommodatiebeleid aanvullend gericht op onderzoek verduurzaming en of meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor kan het geld gebruikt worden dat wordt doorgeschoven.
Inwonersraadplegingen
Het budget voor inwonersraadpleging is zowel in 2023 als 2024 niet benut. We stellen voor dit over te hevelen (€ 40.000) naar 2025 en in 2025 te gebruiken als dekking voor de kosten voor welkom pakketten en een welkom bijeenkomst voor nieuwe inwoners.